Orden de Compra. Nº2279-135-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2279-80-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-135-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2279-80-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LIENZOS
Proveniente de Licitación 2279-80-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna -1
Impuesto 32718
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALFONSO RENATO LEIVA NARVAEZ
R.U.T. 12.482.693-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121905
Lienzos estampables6UnidadLienzos estampablesLIENZO 6 X 1,5 IMPRESION DIGITAL 4X0 COLOR TELA PVC CON INSTALACION, MUESTRA EN COMUNICACIONES SR $ 28.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.200 $ 172.200
Total Neto $ 172.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.718
TOTAL OC $ 204.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.