Orden de Compra. Nº2279-1807-MC18 "Jugos S/P 1504 Seg. Pública Dir. Prot. Civil"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-1807-MC18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Jugos S/P 1504 Seg. Pública Dir. Prot. Civil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140519010 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 47773,22
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importaciones Capilu Ltda.
Razón Social IMPORTACIONES CAPILU LTDA
R.U.T. 78.408.170-2
Sucursal Importaciones Capilu Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad no definidaGALLETAS EN CAJA DE LATA REDONDA GALLETAS EN CAJA DE LATA REDONDA $ 3.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.360 $ 70.360
85141601
Hierbas medicinales y servicios de herbolarios13Unidad no definidaCAJAS DE TE NEGROCAJAS DE TE NEGRO $ 3.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.578 $ 45.578
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadQUEQUE FAMILIAR 250 GRS UNIDAD QUEQUE FAMILIAR 250 GRS UNIDAD $ 1.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.360 $ 38.360
50193002
Bebidas Infantiles30UnidadJUGO NÉCTAR LIGTH DIFERENTES SABORES LITROJUGO NÉCTAR LIGTH DIFERENTES SABORES LITRO $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadQUEQUE FAMILIAR BROWNIE 250 GRS UNIDAD QUEQUE FAMILIAR BROWNIE 250 GRS UNIDAD $ 1.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.540 $ 57.540
Total Neto $ 251.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.773
TOTAL OC $ 299.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.