Orden de Compra. Nº2279-2-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-2-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-2-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999.200 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 890917,6
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAX LOGÍSTICA CHILE
Razón Social MAX PROLOG CHILE SPA
R.U.T. 78.132.646-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAX LOGÍSTICA CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea80Metro CúbicoARENA SILICE LAVADA BLANCA, PARA MANTENCIÓN DE CANCHAS DE VOLEIBOL PLAYA, UBICADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO GENERAL BONILLA (AV. OSCAR BONILLA CON LA ESTRELLA), INCLUYE TRASLADO, RELLENO, APLANADO Y NIVELACIÓN, ADEMAS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS  $ 58.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.689.040 $ 4.689.040
Total Neto $ 4.689.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 890.918
TOTAL OC $ 5.579.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.