Orden de Compra. Nº2279-2579-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-620-L110"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-2579-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-620-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2279-620-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 40517,5
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALCANTO
Razón Social ANA MYRIAM LAGOS CANTO
R.U.T. 14.289.599-4
Sucursal COMERCIALCANTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico500UnidadBOLSAS PARA DULCES DE 13 X 20 APROX  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3000UnidadDULCES TIPO MASTICABLE  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos500UnidadDULCE TIPO KOYAC  $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos500UnidadDULCE TIPO ALFAJOR  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional25UnidadTEMPERA ESCOLAR DE 12 UNIDADES  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
60121236
Pinceles50UnidadPINCELES DE MEDIDA Nº4  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60141015
Cometas300UnidadVOLANTINES, CON LOGO PROPORCIONADO POR EL PROGRAMA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
60141019
Piñatas100UnidadGLOBOS, REDONDOS DE 30 CMS APROX INFLADOS ROJOS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
60141019
Piñatas100UnidadGLOBOS, REDONDOS DE 30 CMS APROX INFLADOS BLANCOS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
60141019
Piñatas100UnidadGLOBOS, REDONDOS DE 30 CMS APROX INFLADOS AZULES  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 213.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.518
TOTAL OC $ 253.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.