Orden de Compra. Nº2279-2628-SE11 "s/p 1661 organizaciones comunitarias "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-2628-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-11-2011
Nombre de la Orden de Compra s/p 1661 organizaciones comunitarias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 1415,5
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrymat ltda.
Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
R.U.T. 76.012.648-9
Sucursal Ferrymat ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71131402
Servicio de aceite o agua caliente del campo petro5Unidad no definidaACEITE PARA ANTORCHAS ACEITE PARA ANTORCHAS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
Total Neto $ 7.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.416
TOTAL OC $ 8.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.