Orden de Compra. Nº2279-308-AG26 "Solicitud de pedido N° 106 Organizaciones Comunitarias Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-253-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-308-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Solicitud de pedido N° 106 Organizaciones Comunitarias Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-253-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 32544,15
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

ENTREGAR SOLO EN BODEGA MUNICIPAL 

ENTRADA POR CORONA SUECA #8351.

HORARIO 

LUNES A JUEVES 

MAÑANA 08:40 A 13:50 HORAS

TARDE     15:00 A 17:20 HORAS 

VIERNES 

MAÑANA 08:40 A 13:00 HORAS

 

FACTURA

FACTURAS@MPUDAHUEL.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GP
Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.535.089-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151709
Set de cubiertos1GlobalVASOS DE POLIPAPEL 12OZ PACK DE 50 Unidad 70 PALITO REVOLVEDOR (1000 UNIDADES) Unidad 3 PACK DE 100 CUCHARAS DESECHABLES CUBIERTOS DE MADERA ECOLÓGICO COLOR DEL MANGO BEIGE Unidad 3 SET PAÑOS DE MICROFIBRA 30X30 Unidad 20   $ 171.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.285 $ 171.285
Total Neto $ 171.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.544
TOTAL OC $ 203.829


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.