Orden de Compra. Nº2279-331-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-75-L111"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-331-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-75-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2279-75-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna *
Impuesto 121125
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lavaderos cordillera
Razón Social XIMENA MARGARITA QUILODRAN VERGARA
R.U.T. 13.833.332-9
Sucursal lavaderos cordillera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas750Metro LinealSOLERILLA CANTO REDONDO  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.500 $ 637.500
Total Neto $ 637.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.125
TOTAL OC $ 758.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.