Orden de Compra. Nº2279-3545-SE13 "S/P Nº 2196 - CHILE CRECE CONTIGO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-3545-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra S/P Nº 2196 - CHILE CRECE CONTIGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 55860
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importaciones Capilu Ltda.
Razón Social IMPORTACIONES CAPILU LTDA
R.U.T. 78.408.170-2
Sucursal Importaciones Capilu Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner7UnidadTINTA TONER NEGRA AL 100 PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL-2041 A  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
Total Neto $ 294.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.860
TOTAL OC $ 349.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.