Orden de Compra. Nº2279-358-AG25 "Solicitud de pedido N° 421 Servicios generales Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-304-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-358-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Solicitud de pedido N° 421 Servicios generales Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-304-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 149720
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
coordinar
Funcionario EncargadoVBANDA/VLADIMIR BANDA PAVEZ
CORREO ENCARGADOVBANDA@MPUDAHUEL.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIKA
Razón Social KARINA SOFÍA VIDAL NAVARRETE
R.U.T. 15.569.652-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAIKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1Unidad RETIRAR,PROVEER E INSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTU,220 VOLTS,CON TEGNOLOGIA INVERTER,PANEL ILUMINADO,SISTEMA REFRIGUERANTE 5410A,MARCA RECONOCIDA,SEGUN EETT  $ 788.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.000 $ 788.000
Total Neto $ 788.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.720
TOTAL OC $ 937.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.569.652-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.