Orden de Compra. Nº2279-359-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2279-249-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-359-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2279-249-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DISTRIBUCION DE CARTAS DE COBRANZA
Proveniente de Licitación 2279-249-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna -1
Impuesto 5719
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PATRICIO EUGENIO TORRES PENA
R.U.T. 8.904.152-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102202
Franqueos301GlobalFranqueosDISTRIBUCION DENTRO DE LA COMUNA DE 301 CARTAS DE COBRANZA MOROSA POR CONCEPTO DE IMPUESTO TERRITORIAL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100 $ 30.100
Total Neto $ 30.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.719
TOTAL OC $ 35.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.