Orden de Compra. Nº
2279-3592-SE12
"
S/P 2367 FINANZAS (PROGRAMA VINCULOS
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2279-3592-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
S/P 2367 FINANZAS (PROGRAMA VINCULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T.
69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra
SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T.
69.071.100-1
Dirección de Facturación
SAN PABLO 8444
Comuna
Pudahuel
Impuesto
10418,46
Dirección de Envío de la Factura
SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MCC
Razón Social
DENISSE EVANGELINA DEL CARMEN VARGAS MORA
R.U.T.
12.406.349-3
Sucursal
MCC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
3
Unidad no definida
CINTA MASKIN TAPE
CINTA MASKIN TAPE
$ 326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 978
$ 978
11151510
Fibras vegetales
1
Unidad no definida
PITILLA EN CONO DE 150 GRS.
PITILLA EN CONO DE 150 GRS.
$ 561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 561
$ 561
44111801
Rotuladores
6
Unidad no definida
PLUMONES PIZARRA, DIF. COLORES
PLUMONES PIZARRA, DIF. COLORES
$ 256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.536
$ 1.536
44121618
Tijeras
4
Unidad no definida
TIJERAS ESCOLARES PUNTA ROMA
TIJERAS ESCOLARES PUNTA ROMA
$ 612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.448
$ 2.448
27112904
Pistola de resina
3
Unidad no definida
PISTOLAS SILICONA TAMAÑO PEQUEÑO
PISTOLAS SILICONA TAMAÑO PEQUEÑO
$ 2.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.026
$ 7.026
60123601
Pegamento de purpurina
15
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA DE 40GR.
PEGAMENTO EN BARRA DE 40GR.
$ 561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.415
$ 8.415
44121618
Tijeras
2
Unidad no definida
TIJERAS DISEÑO (LINEA CURVA
TIJERAS DISEÑO (LINEA CURVA
$ 1.372,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.744
$ 2.744
44121706
Lápices de madera
25
Unidad no definida
LAPICES MINA
LAPICES MINA
$ 56,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
55121804
Distintivos o porta distintivos
150
Unidad no definida
PORTA CREDENCIALES
PORTA CREDENCIALES
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.150
$ 12.150
53141501
Alfileres rectos
2
Unidad no definida
ALFILERES
ALFILERES
$ 321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 642
$ 642
14111503
Papel pergamino
100
Unidad no definida
PAPEL HILADO, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO
PAPEL HILADO, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO
$ 56,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
44111801
Rotuladores
6
Unidad no definida
PLUMONES PERMANENTES
PLUMONES PERMANENTES
$ 187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.122
$ 1.122
14121502
Cartón no blanqueado
6
Unidad no definida
CARTON FORRADO, COLORES BLANCO Y NEGRO (3 DE CADA COLOR
CARTON FORRADO, COLORES BLANCO Y NEGRO (3 DE CADA COLOR
$ 318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.908
$ 1.908
14111610
Cartulina
10
Unidad no definida
CARTULINA COLOR AMARILLO
CARTULINA COLOR AMARILLO
$ 144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
60123001
Figuras de goma Eva
8
Unidad no definida
SOBRES GOMA EVA (SURTIDO DE COLORES)
SOBRES GOMA EVA (SURTIDO DE COLORES)
$ 858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.864
$ 6.864
Total Neto
$ 54.834
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.418
TOTAL OC
$ 65.252
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.