Orden de Compra. Nº2279-654-SE24 "SOLICITUD DE PEDIDO N 59 BODEGA MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-28-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-654-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE PEDIDO N 59 BODEGA MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2279-28-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2279-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 8444
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 6588250
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

BODEGA MUNICIPAL 

ENTRADA POR CORONA SUECA #8351.

HORARIO 

LUNES A JUEVES 

MAÑANA 08:40 A 13:50 HORAS

TARDE     15:00 A 17:20 HORAS 

VIERNES 

MAÑANA 08:40 A 13:50 HORAS

TARDE      15:00 A 16:20 HORAS 

FACTURA

FACTURAS@MPUDAHUEL.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Grafix
Razón Social Punto Grafix SPA
R.U.T. 76.426.465-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Grafix
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar3000UnidadSOBRE AMERICANO CON LOGO INSTITUCIONALSegún detalles técnicos en anexos adjuntos. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
44121506
Sobres estándar3000UnidadSOBRE OFICIO CON LOGO INSTITUCIONALSegún detalles técnicos en anexos adjuntos. $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.000 $ 591.000
44121506
Sobres estándar1000UnidadSOBRE SACO EXTRA OFICIO CON LOGO INSTITUCIONALSegún detalles técnicos en anexos adjuntos. $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.000 $ 699.000
44121506
Sobres estándar3000UnidadSOBRE MEDIO OFICIO CON LOGO INSTITUCIONALSegún detalles técnicos en anexos adjuntos. $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3500ResmaRESMA CARTA CON LOGO INSTITUCIONAL 500 HOJASSegún detalles técnicos en anexos adjuntos. $ 4.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.408.000 $ 16.408.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3000ResmaRESMA OFICIO CON LOGO INSTITUCIONAL 500 HOJASSegún detalles técnicos en anexos adjuntos. $ 5.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.197.000 $ 16.197.000
Total Neto $ 34.675.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.588.250
TOTAL OC $ 41.263.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.