Orden de Compra. Nº2279-79-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-76-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-79-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-76-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 61567,6
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131602
Servicios de suministro de alimentos de emergencia1Unidad GALLETAS DE CHOCOLATE RELLENO DE VAINILLA TIPO OREO 126 GR Unidad 30 GALLETAS TIPO OBLEA 71 GR Unidad 40 GALLETAS DE MATEQUILLA 140 GR Unidad 30 GELLETAS TIPO CUCKY 35 GR Unidad 30 GALLETAS DE LIMÓN 140 GR Unidad 30 GALLETAS BARQUILLO CON RELLENO TIPO OBSESIÓN Unidad 50 CAJA DE TÉ CEYLON TIPO DILMAH (100 UNIDADES) Unidad 6 TARRO CAFÉ TIPO NESCAFE 170 GR Unidad 6 JUGOS 1,5 LITROS SABORES, PIÑA, NARANJA Y DURAZNO Unidad 60 AGUA 1,5 LITROS SIN GAS Unidad 60 BROWNIE INDIVIDUAL Unidad 60 GALLETAS DE CHOCOLATE RELLENO DE VAINILLA TIPO OREO 126 GR Unidad 30 GALLETAS TIPO OBLEA 71 GR Unidad 40 GALLETAS DE MATEQUILLA 140 GR Unidad 30 GELLETAS TIPO CUCKY 35 GR Unidad 30 GALLETAS DE LIMÓN 140 GR Unidad 30 GALLETAS BARQUILLO CON RELLE $ 324.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.040 $ 324.040
Total Neto $ 324.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.568
TOTAL OC $ 385.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.