Orden de Compra. Nº2279-896-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2279-512-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-896-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2279-512-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NECESIDAD DEL TRIBUNAL
Proveniente de Licitación 2279-512-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna -1
Impuesto 20007
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FREDDY MARCEL RIQUELME CARVAJAL
R.U.T. 14.546.016-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento27UnidadEncuadernación con cola fría o pegamentoEMPASTE DIARIO OFICIAL DESDE MAYO 2004 A LA FECHA POR TOMO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.300 $ 105.300
Total Neto $ 105.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.007
TOTAL OC $ 125.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.