Orden de Compra. Nº228-135-CM17 "ORASMI 2017 Emprendimiento"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 228-135-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORASMI 2017 Emprendimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra G.P.C.
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO
R.U.T. 60.511.031-2
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 520
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO
R.U.T. 60.511.031-2
Dirección de Facturación Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó
Comuna Copiapó
Impuesto 13885,58
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza8 (212364) PANO VIRUTEX ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40 212364(212364) PANO VIRUTEX ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.112 $ 10.112
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería10 (975711) DETERGENTE OMO MULTIACCION 400 GR UNIDAD 990711(975711) DETERGENTE OMO MULTIACCION 400 GR UNIDAD; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.790 $ 9.790
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (975937) DESINFECTANTE CLOROX CLOROGEL 900 CC 990937(975937) DESINFECTANTE CLOROX CLOROGEL 900 CC; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.110 $ 10.110
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos7 (975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.342 $ 13.342
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general7 (976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.956 $ 11.956
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general6 (976667) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX ANTIGRASA GATILLO NARANJA 500 CC 991667(976667) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX ANTIGRASA GATILLO NARANJA 500 CC; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.168 $ 12.168
47131603
2239-7-LP12
Esponjas6 (1172272) ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES 1198284(1172272) ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.604 $ 5.604
Total Neto $ 73.082
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.886
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 86.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.