Orden de Compra. Nº228-18-SE21 "Traslado de 15.000 lts.de agua Sn.Fco.2021"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 228-18-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Traslado de 15.000 lts.de agua Sn.Fco.2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 228-3-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra G.P.C.
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO
R.U.T. 60.511.031-2
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO
R.U.T. 60.511.031-2
Dirección de Facturación Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó
Comuna Copiapó
Impuesto 341430
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Alfonso
Razón Social CARLOS ALFONSO IRIBARREN MARIN
R.U.T. 15.870.750-0
Sucursal Carlos Alfonso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101504
Distribución de agua3UnidadTRASLADO DE 15000 LITROS DE AGUA POTABLE HASTA COMPLEJO FRONTERIZO PASO SAN FRANCISCO 3 viajes según orden de venta 012658 06.01.2021, 012670 de fecha 15.01.2021 y 012678 de fecha 25.01.2021.-TRASLADO DE 15000 LITROS DE AGUA POTABLE HASTA COMPLEJO FRONTERIZO PASO SAN FRANCISCO 3 viajes según orden de venta 012658 06.01.2021, 012670 de fecha 15.01.2021 y 012678 de fecha 25.01.2021.- $ 599.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.797.000 $ 1.797.000
Total Neto $ 1.797.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.430
TOTAL OC $ 2.138.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.