Orden de Compra. Nº228-195-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 228-195-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra G.P.C.
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO
R.U.T. 60.511.031-2
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO
R.U.T. 60.511.031-2
Dirección de Facturación Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó
Comuna Copiapó
Impuesto 23949
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería30 (979654 )DETERGENTE RINSO POLVO AROMA SURTIDO 400 GR 994786(979654) DETERGENTE RINSO POLVO AROMA SURTIDO 400 GR; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.260 $ 22.260
53131608
2239-7-LP12
Jabones4 (1037676 )JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE HYGIENIC MOD: PT1118 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U 1057797(1037676) JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE HYGIENIC MOD: PT1118 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.396 $ 34.396
47131603
2239-7-LP12
Esponjas15 (1172272 )ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES 1198284(1172272) ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.010 $ 14.010
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico19 (1561103 )PAPEL HIGIÉNICO SCOTT DOBLE HOJA 30 METROS ESENCIAS PAQUETE 4 ROLLOS UNIDAD 1562986(1561103) PAPEL HIGIÉNICO SCOTT DOBLE HOJA 30 METROS ESENCIAS PAQUETE 4 ROLLOS UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.322 $ 27.322
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl52 (1234080 )CLORO CLORINDA 250CC UNIDAD 1260155(1234080) CLORO CLORINDA 250CC UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.952 $ 16.952
0
2239-7-LP12
 20 (25547 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.380 $ 12.380
Total Neto $ 127.320
Descuento $ 1.273
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.949
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 149.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.