Orden de Compra. Nº228-88-CM18 "Materiales de Oficina "
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 228-88-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra G.P.C.
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO
R.U.T. 60.511.031-2
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 520
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE COPIAPO
R.U.T. 60.511.031-2
Dirección de Facturación Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó
Comuna Copiapó
Impuesto 27103,12
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 520 1° Piso Edificio Lautaro Gob. Provincial de Copiapó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
2239-4-LP14
Tijeras5 (1007073 )TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD 1025073(1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD; Código: 25202; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.705 $ 3.705
12171703
2239-4-LP14
Tintas6 (1179068 )TAMPÓN TRODAT DACTILAR NEGRO 9094 UNIDAD 1206393(1179068) TAMPÓN TRODAT DACTILAR NEGRO 9094 UNIDAD; Código: 15302; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.106 $ 11.106
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1166404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD 1192576(1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD; Código: 17516; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras6 (1007636 )CORCHETERA ACCO SWINGLINE 444 UNIDAD 1025636(1007636) CORCHETERA ACCO SWINGLINE 444 UNIDAD; Código: 14442; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.558 $ 21.558
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas30 (1007902 )ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANCHO TRADICIONAL BURDEO 2700 UNIDAD 1025902(1007902) ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANCHO TRADICIONAL BURDEO 2700 UNIDAD; Código: 12171; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.220 $ 38.220
Total Neto $ 144.089
Descuento $ 1.441
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.103
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 169.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.