Orden de Compra. Nº2280-1012-SE24 "6, SP. 96549 - PIE - COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH - ADQUISICIÓN INSUMOS TICS DESDE 2280-151-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1012-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 6, SP. 96549 - PIE - COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH - ADQUISICIÓN INSUMOS TICS DESDE 2280-151-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-151-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 510923,68
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dejo Dirección de despacho y n° de contacto: Ampliación Avenida Argentina N° 3663, ex Escuela Mulato Gil de Castro. Contactos Jorge Olave, celular +56966160133 y Juan Benavides, celular +56962492010. Horarios de 08:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 ho 
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@DAEMVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARFRUT
Razón Social ANA ROMINA SEPULVEDA MELO
R.U.T. 16.506.399-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARFRUT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC8Unidad6, SP. 96549 - PIE - COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH - ADQUISICIÓN INSUMOS TICS Notebook Lenovo V14 i5 1035G1 4GB SSD 256GB 14 W10 Home $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689.072 $ 2.689.072
Total Neto $ 2.689.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 510.924
TOTAL OC $ 3.199.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.