Orden de Compra. Nº2280-1015-SE20 "3.SP 65809 SEP, ESCUELA RURAL LOS ULMOS,ADQ.INSUMOS COVID 19 DESDE 2280-167-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1015-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2020
Nombre de la Orden de Compra 3.SP 65809 SEP, ESCUELA RURAL LOS ULMOS,ADQ.INSUMOS COVID 19 DESDE 2280-167-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-167-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 40014
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO LUIS
Razón Social SERGIO LUIS ULLOA BAHAMONDE
R.U.T. 12.431.633-2
Sucursal SERGIO LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos1CajaGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42172001
Equipos de primer auxilio de servicios médicos de urgencia1UnidadBOTIQUIN BASICO BOTIQUIN BASICO, DE ACUERDO A LISTADO $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
53131608
Jabones4UnidadJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO x 1 LITRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111525
Papel multiuso4UnidadPAPEL SECANTE EN RODILLOSPAPEL SECANTE EN RODILLOS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO DE 50 x 60 CMS PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
41103706
Cubetas de agua1UnidadCUBETA PARA REALIZAR DISOLUCIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIONCUBETA PARA REALIZAR DISOLUCIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
27112903
Rociador de la mano4UnidadROCIADOR DE MANOROCIADOR DE MANO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
42294512
Protectores oculares o sus accesorios7UnidadPROTECTOR FACIALPROTECTOR FACIAL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
46181503
Trajes de trabajo protectores3UnidadTRAJE TYVEK , OVEROL DESECHABLETRAJE TYVEK , OVEROL DESECHABLE $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
42131501
Pecheras para pacientes2UnidadPECHERAS REULITILIZABLESPECHERAS REULITILIZABLES PVC o HULE, MATERIAL GRUESO Y LAVABLE $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12191601
Solventes de alcohol3LitroALCOHOL GEL ALCOHOL GEL $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
12191601
Solventes de alcohol2LitroALCOHOL ETILICO 70%ALCOHOL ETILICO 70% $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2ParGUANTES REUTILIZABLES DE MANGA LARAGGUANTES REUTILIZABLES DE MANGA LARAG $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 210.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.014
TOTAL OC $ 250.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.