Orden de Compra. Nº
2280-1015-SE20
"
3.SP 65809 SEP, ESCUELA RURAL LOS ULMOS,ADQ.INSUMOS COVID 19 DESDE 2280-167-L120
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-1015-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
3.SP 65809 SEP, ESCUELA RURAL LOS ULMOS,ADQ.INSUMOS COVID 19 DESDE 2280-167-L120
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2280-167-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
40014
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERGIO LUIS
Razón Social
SERGIO LUIS ULLOA BAHAMONDE
R.U.T.
12.431.633-2
Sucursal
SERGIO LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Caja
GUANTES QUIRURGICOS
GUANTES QUIRURGICOS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
42172001
Equipos de primer auxilio de servicios médicos de urgencia
1
Unidad
BOTIQUIN BASICO
BOTIQUIN BASICO, DE ACUERDO A LISTADO
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
53131608
Jabones
4
Unidad
JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO x 1 LITRO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
14111525
Papel multiuso
4
Unidad
PAPEL SECANTE EN RODILLOS
PAPEL SECANTE EN RODILLOS
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO DE 50 x 60 CMS
PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
41103706
Cubetas de agua
1
Unidad
CUBETA PARA REALIZAR DISOLUCIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
CUBETA PARA REALIZAR DISOLUCIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
27112903
Rociador de la mano
4
Unidad
ROCIADOR DE MANO
ROCIADOR DE MANO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
42294512
Protectores oculares o sus accesorios
7
Unidad
PROTECTOR FACIAL
PROTECTOR FACIAL
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
46181503
Trajes de trabajo protectores
3
Unidad
TRAJE TYVEK , OVEROL DESECHABLE
TRAJE TYVEK , OVEROL DESECHABLE
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
42131501
Pecheras para pacientes
2
Unidad
PECHERAS REULITILIZABLES
PECHERAS REULITILIZABLES PVC o HULE, MATERIAL GRUESO Y LAVABLE
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
12191601
Solventes de alcohol
3
Litro
ALCOHOL GEL
ALCOHOL GEL
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
12191601
Solventes de alcohol
2
Litro
ALCOHOL ETILICO 70%
ALCOHOL ETILICO 70%
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Par
GUANTES REUTILIZABLES DE MANGA LARAG
GUANTES REUTILIZABLES DE MANGA LARAG
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
Total Neto
$ 210.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.014
TOTAL OC
$ 250.614
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.