Orden de Compra. Nº
2280-1017-SE20
"
3.SP 65741 SEP, ESCUELA RURAL CAYUMAPU, ADQ. INSUMOS COVID 19 DESDE 2280-165-L120
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-1017-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
3.SP 65741 SEP, ESCUELA RURAL CAYUMAPU, ADQ. INSUMOS COVID 19 DESDE 2280-165-L120
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2280-165-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
33250
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERGIO LUIS
Razón Social
SERGIO LUIS ULLOA BAHAMONDE
R.U.T.
12.431.633-2
Sucursal
SERGIO LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
3
Unidad
JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
14111525
Papel multiuso
6
Unidad
PAPEL SECANTE EN RODILLOS
PAPEL SECANTE EN RODILLOS
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO 50 X 60 CMS
PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLOS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
41103706
Cubetas de agua
1
Unidad
CUBETA PARA REALIZAR DISOLUCIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
CUBETA PARA REALIZAR DISOLUCIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
27112903
Rociador de la mano
2
Unidad
ROCIADOR DE MANO
ROCIADOR DE MANO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
42172001
Equipos de primer auxilio de servicios médicos de urgencia
1
Unidad
BOTIQUIN BASICO
BOTIQUIN BASICO DE ACUERDO A LISTADO ENTREGADO
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
46181503
Trajes de trabajo protectores
1
Unidad
TRAJE TYVEK, OVEROL DESECHABLE
TRAJE TYVEK, OVEROL DESECHABLE
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
42131501
Pecheras para pacientes
1
Unidad
PECHERA DESECHABLE
PECHERA DESECHABLE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
42294512
Protectores oculares o sus accesorios
4
Unidad
PROTECTOR FACIAL
PROTECTOR FACIAL
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
12191601
Solventes de alcohol
3
Litro
ALCOHOL GEL
ALCOHOL GEL
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
12191601
Solventes de alcohol
1
Litro
ALCOHOL ETILICO 70%
ALCOHOL ETILICO 70%
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
42132205
Guantes quirúrgicos
30
Par
GUANTES QUIRURGICOS
GUANTES QUIRURGICOS EL PAR
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
3
Par
GUANTES REUTILIZABLES DE MANGA LARGA
GUANTES REUTILIZABLES DE MANGA LARGA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
Total Neto
$ 175.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.250
TOTAL OC
$ 208.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.