Orden de Compra. Nº2280-1017-SE20 "3.SP 65741 SEP, ESCUELA RURAL CAYUMAPU, ADQ. INSUMOS COVID 19 DESDE 2280-165-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1017-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2020
Nombre de la Orden de Compra 3.SP 65741 SEP, ESCUELA RURAL CAYUMAPU, ADQ. INSUMOS COVID 19 DESDE 2280-165-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-165-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 33250
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO LUIS
Razón Social SERGIO LUIS ULLOA BAHAMONDE
R.U.T. 12.431.633-2
Sucursal SERGIO LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14111525
Papel multiuso6UnidadPAPEL SECANTE EN RODILLOSPAPEL SECANTE EN RODILLOS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO 50 X 60 CMSPAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO AMARILLOS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
41103706
Cubetas de agua1UnidadCUBETA PARA REALIZAR DISOLUCIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIONCUBETA PARA REALIZAR DISOLUCIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
27112903
Rociador de la mano2UnidadROCIADOR DE MANOROCIADOR DE MANO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
42172001
Equipos de primer auxilio de servicios médicos de urgencia1UnidadBOTIQUIN BASICOBOTIQUIN BASICO DE ACUERDO A LISTADO ENTREGADO $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
46181503
Trajes de trabajo protectores1UnidadTRAJE TYVEK, OVEROL DESECHABLETRAJE TYVEK, OVEROL DESECHABLE $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
42131501
Pecheras para pacientes1UnidadPECHERA DESECHABLEPECHERA DESECHABLE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
42294512
Protectores oculares o sus accesorios4UnidadPROTECTOR FACIALPROTECTOR FACIAL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12191601
Solventes de alcohol3LitroALCOHOL GELALCOHOL GEL $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
12191601
Solventes de alcohol1LitroALCOHOL ETILICO 70% ALCOHOL ETILICO 70% $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
42132205
Guantes quirúrgicos30ParGUANTES QUIRURGICOSGUANTES QUIRURGICOS EL PAR $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3ParGUANTES REUTILIZABLES DE MANGA LARGAGUANTES REUTILIZABLES DE MANGA LARGA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 175.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.250
TOTAL OC $ 208.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.