Orden de Compra. Nº2280-103-SE23 "6, SP. 87534 - GESTIÓN - LIC. INDUSTRIAL VALDIVIA - MANTENCIÓN Y REVISIÓN DE EXTINTORES - PP. 421-2022 , ID 1191380-20-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-103-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2023
Nombre de la Orden de Compra 6, SP. 87534 - GESTIÓN - LIC. INDUSTRIAL VALDIVIA - MANTENCIÓN Y REVISIÓN DE EXTINTORES - PP. 421-2022 , ID 1191380-20-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191380-20-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999 - 2152212999 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 131955
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
CONTACTO: JOHN MEJÍAS MILLAPAN FONO: 632295550 - 632220230 - 944186928 jmejias@daemvaldivia.cl  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LILA ROSARIO
Razón Social EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA
R.U.T. 76.356.363-4
Sucursal LILA ROSARIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores2Unidad no definidaMANTENCIÓN EXTINTOR CO2 5KILOS  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
46191601
Extintores13UnidadEXTINTOR CERTIFICADO DS 44 PQS AL 90%,6 KILOS  $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.700 $ 440.700
46191601
Extintores26UnidadMANTENCIÓN EXTINTOR PQS AL 90%, 6KILOS  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 694.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.955
TOTAL OC $ 826.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.