Orden de Compra. Nº2280-1038-SE10 "SOLICITUD DE PEDIDO Nº12499-12498-12500 ESC.LAS AN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1038-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2010
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE PEDIDO Nº12499-12498-12500 ESC.LAS AN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 34105
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
Razón Social RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
R.U.T. 6.506.131-7
Sucursal RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40Unidad CERA CREMA CAOBA VIRG.360CC $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
47131811
Productos de lavandería15Unidad OMO 400 GR. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
47131603
Esponjas20Unidad ESPONJA BONIBRIL VIRUTEX $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131602
Paños de limpieza absorbente15Unidad PAÑO MULTIUSO 38X30 VIRUTEX ABSORV. AMARILLO $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad LUSTRAMUEBLES VIRIGINIA 250 ML $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad LIMPIAVIDRIOS VIRGINIA 250CC $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
47131618
Mopas húmedas20Unidad TRAPERO DOBLE CON OJAL VIRUTEX $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
12161902
Detergentes surfactantes8Unidad LIMPIADOR LORD CREMA 650 ML. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
47131810
Productos para lavar platos4Unidad LAVALOZAS VIRGINIA 750 ML. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
47121701
Bolsas de basura10Unidad BOLSA BASURA SUPERIOR 50X70X10 $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
47121701
Bolsas de basura10Unidad BOLSA BASURA SUPERIOR 80X110X10 $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131804
Productos de limpieza de amoniaco60Unidad CLORO TRADICIONAL X 1 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
47131615
Escobillones25Unidad ESCOBILLON CLORINDA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40Unidad CERA CREMA CAOBA VIRIGINIA 360CC. $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
Total Neto $ 179.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.105
TOTAL OC $ 213.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.