Orden de Compra. Nº2280-1040-SE18 "5. S.P.Nº36487, DAEM-JUNJI, S.C. INDEPENDENCIA, LIMPIEZA DE COMBUSTIONES LENTAS Y REPARACIONES DESDE 2280-114-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1040-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2018
Nombre de la Orden de Compra 5. S.P.Nº36487, DAEM-JUNJI, S.C. INDEPENDENCIA, LIMPIEZA DE COMBUSTIONES LENTAS Y REPARACIONES DESDE 2280-114-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-114-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 43130
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓNFECHA DE FACTURA DEBE SER POSTERIOR A LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA, CASO CONTRARIO EL DOCUMENTO SERA DEVUELTO PARA QUE SEA REFACTURADO CON FECHA CORRECTA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 111148244
Razón Social GENOVEVA VERONICA LIENLAF HUALME
R.U.T. 11.114.824-4
Sucursal 111148244
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102502
Construcción o mantenimiento de chimeneas1UnidadREPARACIONES COMBUSTION LENTA SALA CUNA INDEPENDENCIA - SALAS DE ACTIVIDADES: CAMBIO DE 6 CAÑOS EXTERIORES DE 6”, 3 ESCANTILLONES, 3 EMBUDILLOS, 3 SOMBREROS, 3 SACOS DE LANA MINERAL Y 6 METROS DE PLANCHA METAL GALVANIZADA.reposicion de 6 caños exteriores de 10,reposicion de 3 escantillon,3 sacos de lana mineral,3 embudillos,3 sombreros,6 mt de plancha galvanizada. $ 227.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.000 $ 227.000
Total Neto $ 227.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.130
TOTAL OC $ 270.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.