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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2280-110-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-55-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2280-55-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SIMPSON NRO 563 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
155167,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROMELEC |
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Razón Social |
PROYECTO Y MONTAJE DE OBRAS ELECTRICAS CIVILES Y
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R.U.T. |
76.684.980-6 |
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Sucursal |
PROMELEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Global | | Mantencion y reparacion red electrica , segun INFORME TECNICO Nº 25/2009, adjunto. |
$ 816.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 816.670
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$ 816.670
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Total Neto
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$ 816.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 155.167
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$ 971.837
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.