Orden de Compra. Nº2280-1106-AG23 "6, SP. 18820 – DAEM – RESIDENCIA FAMILIAR – ACTIVIDAD TALLER DE CAPACITACIÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1008-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1106-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2023
Nombre de la Orden de Compra 6, SP. 18820 – DAEM – RESIDENCIA FAMILIAR – ACTIVIDAD TALLER DE CAPACITACIÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1008-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502001 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 77900
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO: CLAUDIA CERDA RECABARREN FONO:632-230771 CCERDA@DAEMVALDIVIA.CL  
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karen Valeska
Razón Social KAREN VALESKA LEAL FRITZ
R.U.T. 14.188.561-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Karen Valeska
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel36UnidadSERVICIO FORMATO BOX LUNCH: INCLUIR: - 1 HAMBURGUESA ITALIANA (PAN DE AMBURGUESA) - 1 JUGO - 1 BEBIDA SEGUN REQUERIMIENTOS DE COMPRA AGIL - INCLUIR PACKAGING  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel2UnidadTORTA PARA 20 PERSONAS (CELESTIAL) SEGUN REQUERIMIENTOS DE COMPRA AGIL - INCLUIR PACKAGING  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 410.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.900
TOTAL OC $ 487.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.081.533-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.958.669-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.188.561-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.