|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2280-11322-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-08-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PETROLEO D.A.E.M. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2282-7-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SIMPSON NRO 563 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
89466,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicentros ESSO |
|
Razón Social |
SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.556.840-9 |
|
Sucursal |
Servicentros ESSO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Diesel | 800 | Litro | LTS.PETROLEO, DAEM | |
$ 597,00
|
$ 6.723,00
|
$ 0,00
|
$ 477.600
|
$ 470.877
|
|
|
Total Neto
|
$ 470.877
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.467
|
|
$ 560.344
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.