Orden de Compra. Nº2280-1147-SE16 "1, SP.11170, ESC.JUAN BOSCH NIEBLA, ADQ. UTILES DE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1147-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2016
Nombre de la Orden de Compra 1, SP.11170, ESC.JUAN BOSCH NIEBLA, ADQ. UTILES DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-165-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 44812,45
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Alvarado Reyes
Razón Social CRISTIAN LUIS ALVARADO REYES
R.U.T. 12.749.104-6
Sucursal Cristian Alvarado Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141742
Atomizadores15Unidad no definida ATOMIZADORES DE LIQUIDOS DE 500 CC $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.165 $ 15.165
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad no definida CERA LIQUIDA BALDE 20 LT PROSHINE (CT 3000) TRESSA $ 73.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.440 $ 146.440
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definida LUSTRAMUEBLE 500 CC $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.530 $ 8.530
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20Unidad no definida CLORO X 1 LT $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
47131810
Productos para lavar platos10Unidad no definida LAVALOZAS 750 CC $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.660 $ 12.660
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definida BOLSAS BASURA 70X90X10 $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.210 $ 18.210
47131609
Magos para escobas o traperos25Unidad no definida TRAPERO DOBLE OJAL 50X45 CM $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.950 $ 23.950
Total Neto $ 235.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.812
TOTAL OC $ 280.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.