Orden de Compra. Nº2280-116-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2280-53-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-116-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2280-53-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION MATERIALES ASEO PARA EL LICEO ARMANDO ROBLES
Proveniente de Licitación 2280-53-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna -1
Impuesto 17912,06
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL ARAUCO LTDA.
R.U.T. 76.045.540-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes clorox tradicional litro15UnidadDesinfectantes clorox tradicional litroLTS.CLORO x 1 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
47131602
Traperos con ojal clap 50x708UnidadTraperos con ojal clap 50x70TRAPEROS CON OJAL $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.448 $ 4.448
47131615
Escobillones clorinda10UnidadEscobillones clorindaESCOBILLONES $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.110 $ 14.110
47131803
Desinfectantes purex mr. musculo10UnidadDesinfectantes purex mr. musculoCAJA DESINFECTANTE EN POLVO SIMILAR AL KLENZOx500 $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340
47131805
rinso energia azul 200 grs10Unidadrinso energia azul 200 grsPQTE.DETERGENTE EN POLVOx 200 GRS. SIMILAR AL RINSO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
47121701
Bolsas de basura superior 80x 12015UnidadBolsas de basura superior 80x 120PQTE.BOLSAS DE BASURA 80x120 $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.625 $ 17.625
47131801
virutilla piso numero 4 vileda20Unidadvirutilla piso numero 4 viledaPQTE.VIRUTILLA Nº4 $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
53131635
isopo virutex6Unidadisopo virutexHISOPO PARA WC $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.608 $ 4.608
31211901
Paños amarillos polvo10UnidadPaños amarillos polvoPAÑOS AMARILLOS $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
47131617
Mopas algodon comtex5UnidadMopas algodon comtexMOPAS DE ALGODON $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.695 $ 5.695
12131706
Fósforos copihue10PaqueteFósforos copihuePQTE.FOSOFOROSx10 $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.830
14111704
Papel higiénico confort3PaquetePapel higiénico confortPQTE.PAPEL HIGIENICO 8 ROLLOS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
14111703
Toallas de papel nova10PaqueteToallas de papel novaPQTE.TOALLA PAPEL x 1 $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.390
53102504
Guantes medianos impeque6ParGuantes medianos impequePARES GUANTES DE GOMA MEDIANO $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.636 $ 3.636
47131704
Jabón liquido familand 510 ml6FrascoJabón liquido familand 510 mlFRASCO DE JABON LIQUIDO PARA TOCADOR DE 400 ML $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.810 $ 3.810
10191509
Insecticidas rodasol6FrascoInsecticidas rodasolFRASCOS INSECTICIDASx750 CC $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.032 $ 7.032
Total Neto $ 94.274
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.912
TOTAL OC $ 112.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.