Orden de Compra. Nº
2280-1165-SE10
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SOLICITUD DE PEDIDO Nº701 ESC.JUAN BOSCH
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-1165-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-09-2010
Nombre de la Orden de Compra
SOLICITUD DE PEDIDO Nº701 ESC.JUAN BOSCH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna
Valdivia
Impuesto
35754,2
Dirección de Envío de la Factura
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
Razón Social
RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
R.U.T.
6.506.131-7
Sucursal
RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Balde
BLADE LIMPIADOR FURIA X 20LT.
$ 19.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.470
$ 19.470
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
LIMP LORD CREMA 650 ML
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
47131811
Productos de lavandería
20
Unidad
OMO 400 GR.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA BASURA 70X90X10 OSO
$ 614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.280
$ 12.280
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA BASURA 50X70X10 OSO
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.720
$ 5.720
47131618
Mopas húmedas
40
Unidad
PAÑOS TRAPEROS SIMPLE CON OJAL VIRUTEX
$ 967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.680
$ 38.680
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLONES CLORINDA
$ 1.287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.870
$ 12.870
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza
20
Unidad
PAD 17" NEGRO RINO
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.800
$ 53.800
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
20
Litro
CLORO 5% CONCEN 1L OSO
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
14111704
Papel higiénico
20
Rollo
PAPEL HIG CONFORT 50MT., BL
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.360
$ 5.360
Total Neto
$ 188.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.754
TOTAL OC
$ 223.934
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.