Orden de Compra. Nº2280-1165-SE10 "SOLICITUD DE PEDIDO Nº701 ESC.JUAN BOSCH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1165-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2010
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE PEDIDO Nº701 ESC.JUAN BOSCH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 35754,2
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
Razón Social RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
R.U.T. 6.506.131-7
Sucursal RIGOBERTO MELLA VILLEGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1Balde BLADE LIMPIADOR FURIA X 20LT. $ 19.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.470 $ 19.470
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad LIMP LORD CREMA 650 ML $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131811
Productos de lavandería20Unidad OMO 400 GR. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47121701
Bolsas de basura20Unidad BOLSA BASURA 70X90X10 OSO $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.280 $ 12.280
47121701
Bolsas de basura20Unidad BOLSA BASURA 50X70X10 OSO $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720
47131618
Mopas húmedas40Unidad PAÑOS TRAPEROS SIMPLE CON OJAL VIRUTEX $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.680 $ 38.680
47131615
Escobillones10Unidad ESCOBILLONES CLORINDA $ 1.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza20Unidad PAD 17" NEGRO RINO $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20Litro CLORO 5% CONCEN 1L OSO $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
14111704
Papel higiénico20Rollo PAPEL HIG CONFORT 50MT., BL $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
Total Neto $ 188.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.754
TOTAL OC $ 223.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.