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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2280-11666-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEPTO.E |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SIMPSON NRO 563 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
213262,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicentros ESSO |
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Razón Social |
SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA
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R.U.T. |
79.556.840-9 |
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Sucursal |
Servicentros ESSO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | | 320 lts. GASOLINA 93 S/P |
$ 208.112,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.112
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$ 208.112
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15101507
| Bencina | 1 | Unidad | | 404 LTS.GASOLINA 95 S/P |
$ 227.954,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 227.954
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$ 227.954
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15121501
| Aceite de motor | 1 | Unidad | | 17,3 LUBRICANTES Y SERVICIOS |
$ 16.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.008
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$ 16.008
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15101505
| Diesel | 1 | Unidad | | 1264 LTS.DIESEL |
$ 670.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 670.361
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$ 670.361
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Total Neto
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$ 1.122.435
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 213.263
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$ 1.335.698
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.