Orden de Compra. Nº2280-1220-SE16 "1, SP.10202, ESC.RURAL PUNUCAPA, ADQ. UTILES DE AS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1220-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2016
Nombre de la Orden de Compra 1, SP.10202, ESC.RURAL PUNUCAPA, ADQ. UTILES DE AS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-165-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 64615,01
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Alvarado Reyes
Razón Social CRISTIAN LUIS ALVARADO REYES
R.U.T. 12.749.104-6
Sucursal Cristian Alvarado Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definida PAPELERO GRIS CON PEDAL $ 2.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.813 $ 2.813
47121812
Raspadores de limpieza10Unidad no definida VIRUTILLA PISO 4 GRUESA $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890 $ 5.890
31211901
Paños para herramientas20Unidad no definida PAÑO AMARILLO 38X40 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131608
Cepillos para aseos3Unidad no definida HISOPO CON BASE PARA WC $ 1.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.693 $ 3.693
47131618
Mopas húmedas8Unidad no definida TRAPERO DOBLE CON OJAL $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad no definida CERA CREMA ROJA BALDE 20 LT. $ 52.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.304 $ 105.304
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30Unidad no definida CLORO GEL 900 CC $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.130 $ 41.130
47131803
Desinfectantes domésticos14Unidad no definida PASTILLA AZUL ESTANQUE WC $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.844 $ 11.844
47131810
Productos para lavar platos5Unidad no definida LAVALOZAS 750CC $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.330 $ 6.330
53131608
Jabones10Unidad no definida JABON LIQUIDO LITRO $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
10191509
Insecticidas10Unidad no definida INSECTICIDA $ 2.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.920 $ 28.920
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definida LIMPIADOR CIF EN CREMA $ 1.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.770 $ 14.770
47131816
Desodorantes15Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.205 $ 23.205
14111703
Toallas de papel50Unidad no definida TOALLA PAPEL X 12,5 MTS. $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
14111704
Papel higiénico100Unidad no definida ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO X 50 MTS. $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definida PQTE. BOLSA DE BASURA 70X90 $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.350 $ 30.350
42132202
Dediles3Par GUANTE AMARILLO ASEO $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
Total Neto $ 340.079
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.615
TOTAL OC $ 404.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.