Orden de Compra. Nº
2280-1220-SE16
"
1, SP.10202, ESC.RURAL PUNUCAPA, ADQ. UTILES DE AS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-1220-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
1, SP.10202, ESC.RURAL PUNUCAPA, ADQ. UTILES DE AS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2282-165-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna
Valdivia
Impuesto
64615,01
Dirección de Envío de la Factura
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristian Alvarado Reyes
Razón Social
CRISTIAN LUIS ALVARADO REYES
R.U.T.
12.749.104-6
Sucursal
Cristian Alvarado Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad no definida
PAPELERO GRIS CON PEDAL
$ 2.813,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.813
$ 2.813
47121812
Raspadores de limpieza
10
Unidad no definida
VIRUTILLA PISO 4 GRUESA
$ 589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.890
$ 5.890
31211901
Paños para herramientas
20
Unidad no definida
PAÑO AMARILLO 38X40
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
47131608
Cepillos para aseos
3
Unidad no definida
HISOPO CON BASE PARA WC
$ 1.231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.693
$ 3.693
47131618
Mopas húmedas
8
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE CON OJAL
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Unidad no definida
CERA CREMA ROJA BALDE 20 LT.
$ 52.652,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.304
$ 105.304
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
30
Unidad no definida
CLORO GEL 900 CC
$ 1.371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.130
$ 41.130
47131803
Desinfectantes domésticos
14
Unidad no definida
PASTILLA AZUL ESTANQUE WC
$ 846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.844
$ 11.844
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad no definida
LAVALOZAS 750CC
$ 1.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.330
$ 6.330
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
JABON LIQUIDO LITRO
$ 1.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
10191509
Insecticidas
10
Unidad no definida
INSECTICIDA
$ 2.892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.920
$ 28.920
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
LIMPIADOR CIF EN CREMA
$ 1.477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.770
$ 14.770
47131816
Desodorantes
15
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY
$ 1.547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.205
$ 23.205
14111703
Toallas de papel
50
Unidad no definida
TOALLA PAPEL X 12,5 MTS.
$ 426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.300
14111704
Papel higiénico
100
Unidad no definida
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO X 50 MTS.
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad no definida
PQTE. BOLSA DE BASURA 70X90
$ 607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.350
$ 30.350
42132202
Dediles
3
Par
GUANTE AMARILLO ASEO
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.610
$ 2.610
Total Neto
$ 340.079
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.615
TOTAL OC
$ 404.694
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.