Orden de Compra. Nº2280-1261-SE22 "1, SP.82068, SEP, ESCUELA FRANCIA, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 15 ALUMNOS IDA Y VUELTA DESDE LA ESCUELA HACIA COLISEO MUNICIPAL PISTA ATLETICA LOS DIAS MARTES Y JUEVES (37 VIAJES) DESDE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1261-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2022
Nombre de la Orden de Compra 1, SP.82068, SEP, ESCUELA FRANCIA, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 15 ALUMNOS IDA Y VUELTA DESDE LA ESCUELA HACIA COLISEO MUNICIPAL PISTA ATLETICA LOS DIAS MARTES Y JUEVES (37 VIAJES) DESDE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-248-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportesmedina
Razón Social VICTOR LEONARDO MEDINA DIAZ
R.U.T. 9.988.077-5
Sucursal transportesmedina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados37UnidadSERVICIO DE MOVILIZACION PARA 15 ALUMNOS IDA Y VUELTA DESDE LA ESCUELA FRANCIA, HACIA COLISEO MUNICIPAL PISTA ATLETICA, LOS DIAS MARTES Y JUEVES (37 VIAJES) DESDE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2022transporte talleres escuela francia en bus escolar $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330.000 $ 3.330.000
Total Neto $ 3.330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.330.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.