Orden de Compra. Nº2280-1283-SE21 "11, SP.74754 SEP. ESCUELA RURAL JUAN BOSCH. ADQUISICIÓN DE MUEBLES SEGÚN BASES TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO - ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-252-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1283-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2021
Nombre de la Orden de Compra 11, SP.74754 SEP. ESCUELA RURAL JUAN BOSCH. ADQUISICIÓN DE MUEBLES SEGÚN BASES TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO - ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-252-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-252-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 756806,67
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Contreras Cardenas
Razón Social PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS
R.U.T. 11.969.562-7
Sucursal Contreras Cardenas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111703
Mueble de almacenaje no modular12UnidadMUEBLE DE AULA, MULTIUSO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE PRODUCTO CON FOTOGRAFIA, INCLUYE INSTALACION Y FLETE. $ 331.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.983.196 $ 3.983.193
Total Neto $ 3.983.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 756.807
TOTAL OC $ 4.740.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.