Orden de Compra. Nº2280-1399-CM20 "7, SP.69398 - JUNJI - S. CUNA JARDIN INFANTIL LOURDES, ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1399-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 7, SP.69398 - JUNJI - S. CUNA JARDIN INFANTIL LOURDES, ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 47506
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INV E INMOB CEAAR SOTO Y CIA - ALUMINIOS
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INV E INMOB CEAAR SOTO Y CIA - ALUMINIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas5 (1108606 )ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANGOSTO BURDEO 2 UNIDADES 1128606(1108606) ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANGOSTO BURDEO 2 UNIDADES; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.715 $ 16.715
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 3 (1257637 )BLOCK DE DIBUJO GEORGI LICEO 60 10 HOJAS 15 UNIDADES 1283659(1257637) BLOCK DE DIBUJO GEORGI LICEO 60 10 HOJAS 15 UNIDADES; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.989 $ 22.989
60121202
2239-4-LP14
Pintura de témpera líquida moderna10 (1382534 )TEMPERA ARTEL 12 COLORES SUPER LAVABLE UNIDAD 1409034(1382534) TEMPERA ARTEL 12 COLORES SUPER LAVABLE UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
60121202
2239-4-LP14
Pintura de témpera líquida moderna10 (1428018 )TEMPERA FABER-CASTELL TEMPERA METALICA FABER-CASTELL 6 COLORES CAJA 1430205(1428018) TEMPERA FABER-CASTELL TEMPERA METALICA FABER-CASTELL 6 COLORES CAJA; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro6 (1364071 )CUADERNO TORRE COLLEGE COLOR 360 10 UNIDADES 1390581(1364071) CUADERNO TORRE COLLEGE COLOR 360 10 UNIDADES; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.460 $ 65.460
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva10 (1358154 )GOMA EVA - AZUL 45X60 CM. 5 UNIDADES 1384625(1358154) GOMA EVA - AZUL 45X60 CM. 5 UNIDADES; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva5 (1362453 )GOMA EVA - GLITTER AZUL 40 X 60 CM 10 UNIDADES 1388952(1362453) GOMA EVA - GLITTER AZUL 40 X 60 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.070 $ 46.070
44121707
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Lápices de colores15 (1528513 )LÁPIZ LYRA 12 COLORES GROOVE SLIM UNIDAD 1530392(1528513) LÁPIZ LYRA 12 COLORES GROOVE SLIM UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
Total Neto $ 250.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.506
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 297.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.