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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2280-141-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2280-93-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICION DE UN NOTEBOOK,PROYECTOR DATA PARA EL LICEO INDUSTRIAL DE VALDIVIA |
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Proveniente de Licitación
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2280-93-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SIMPSON NRO 563 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
74860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
RIOS Y GAMBOA INGENIEROS LTDA
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R.U.T. |
50.183.410-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| COMPAQ PRESARIO 2718LA , 1 año de garantía. | 1 | Unidad | COMPAQ PRESARIO 2718LA , 1 año de garantía. | NOTEBOOK CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: MEMORIA RAM 512 MB,DISCO DURO 60 GB,CD RW,LECTOR DVD,PROCESADOR CELERON Y QUE SEA DE BUENA CALIDAD |
$ 394.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 394.000
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$ 394.000
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Total Neto
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$ 394.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.860
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$ 468.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.