Orden de Compra. Nº2280-1445-SE22 "5, SP 82157 - JUNJI - SALA CUNA ALTUE - SERVICIO DE REPARACIÓN, PLANCHAS POR REVESTIMIENTO PARED SALA CUNA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1445-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra 5, SP 82157 - JUNJI - SALA CUNA ALTUE - SERVICIO DE REPARACIÓN, PLANCHAS POR REVESTIMIENTO PARED SALA CUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191380-18-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 139042
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A : FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
R.U.T. 76.390.563-2
Sucursal CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes15kilogramoSUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METALICA   $ 9.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800
72101607
Instalación o reparación de paredes5Metro CuadradoPINTURA ESMALTE AL AGUA DE CIERRE FRONTAL   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
72101607
Instalación o reparación de paredes6Metro CuadradoGUARDAPOLVOS   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
72101607
Instalación o reparación de paredes7,5Metro CuadradoPINTURA ESMALTE AL AGUA DE ALERO  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
72101607
Instalación o reparación de paredes3Metro CuadradoSUMINISTRO E INSTALACIÓN POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
72101607
Instalación o reparación de paredes7Metro CuadradoSUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANCHA TERCIADO MUEBLERIA LISO 1° CALIDAD E=11  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
72101607
Instalación o reparación de paredes7Metro CuadradoRETIRO Y LIMPIEZA REVESTIMIENTO EN MAL ESTADO.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
72101607
Instalación o reparación de paredes0,5Metro CúbicoDESECHOS Y LLEVADOS A BOTADERO AUTORIZADO  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
72101607
Instalación o reparación de paredes8Metro CúbicoPINTURA ESMALTE AL AGUA  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1Metro LinealPILASTRA   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 731.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.042
TOTAL OC $ 870.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.