Orden de Compra. Nº
2280-1445-SE22
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5, SP 82157 - JUNJI - SALA CUNA ALTUE - SERVICIO DE REPARACIÓN, PLANCHAS POR REVESTIMIENTO PARED SALA CUNA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-1445-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
5, SP 82157 - JUNJI - SALA CUNA ALTUE - SERVICIO DE REPARACIÓN, PLANCHAS POR REVESTIMIENTO PARED SALA CUNA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1191380-18-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
139042
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A : FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Razón Social
CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
R.U.T.
76.390.563-2
Sucursal
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
15
kilogramo
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METALICA
$ 9.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.800
$ 142.800
72101607
Instalación o reparación de paredes
5
Metro Cuadrado
PINTURA ESMALTE AL AGUA DE CIERRE FRONTAL
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
6
Metro Cuadrado
GUARDAPOLVOS
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
7,5
Metro Cuadrado
PINTURA ESMALTE AL AGUA DE ALERO
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
3
Metro Cuadrado
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
7
Metro Cuadrado
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANCHA TERCIADO MUEBLERIA LISO 1° CALIDAD E=11
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
7
Metro Cuadrado
RETIRO Y LIMPIEZA REVESTIMIENTO EN MAL ESTADO.
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
0,5
Metro Cúbico
DESECHOS Y LLEVADOS A BOTADERO AUTORIZADO
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
8
Metro Cúbico
PINTURA ESMALTE AL AGUA
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Metro Lineal
PILASTRA
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
Total Neto
$ 731.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.042
TOTAL OC
$ 870.842
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.