Orden de Compra. Nº2280-147-SE22 "1, SP.78133, GESTION, DAEM, GL.CORTE DE PASTO VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-147-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2022
Nombre de la Orden de Compra 1, SP.78133, GESTION, DAEM, GL.CORTE DE PASTO VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-45-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 712432,55
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fumiservi Sur Ltda.
Razón Social FUMISERVI SUR LTDA
R.U.T. 77.997.300-k
Sucursal Fumiservi Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1UnidadGL. CORTE DE PASTO VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS Validez de la oferta 30 dias corridos, contados desde la notificacion de la adjudicacion $ 3.749.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.749.645 $ 3.749.645
Total Neto $ 3.749.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 712.433
TOTAL OC $ 4.462.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.