|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2280-147-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-02-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
11, SP.88448 GESTIÓN. DAEM. JARDÍN INDEPENDENCIA. REPOSICIÓN DE VENTANAS EN EL JARDÍN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1191380-9-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
69.200.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
918384 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.390.563-2 |
|
Sucursal |
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 14,54 | Unidad | UNIDAD M2 - VENTANA DE ALUMINIO COLOR CON TERMOPANEL AL. 42 Y QUICALLERIA | |
$ 280.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.071.200
|
$ 4.071.200
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1,86 | Unidad | UNIDAD M2 - 5 MM, TRASLUCIDO, PARA VENTANAS Y PUERTAS DE ESTRUCTUTRA DE PVC | |
$ 100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 186.000
|
$ 186.000
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 3,14 | Unidad | ARTÍCULOS NO CONSIDERADOS - ESPEJO | |
$ 140.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 439.600
|
$ 439.600
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 3,42 | Unidad | ARTÍCULOS NO CONSIDERADOS - MALLA MOSQUITERA | |
$ 40.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 136.800
|
$ 136.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.833.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 918.384
|
|
$ 5.751.984
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.