Orden de Compra. Nº2280-148-SE20 "10, SP 17040, MOVÁMONOS 2019, ESCUELA MÉXICO, REPARACIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-148-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2020
Nombre de la Orden de Compra 10, SP 17040, MOVÁMONOS 2019, ESCUELA MÉXICO, REPARACIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-220-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 638631,8
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL / PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcelovera
Razón Social MARCELO ROLANDO VERA NAVARRETE
R.U.T. 10.919.549-9
Sucursal marcelovera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado6Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE LAVAMANOS. CON MANILLA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado6Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE CERA PARA WC $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado4Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA WC CUALQUIER MEDIDA $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado26,73Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICOS DE MURO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, NIVELACIÓN Y ADHESIVOS. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.220 $ 374.220
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado5Unidad no definida DESTAPE WC $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado23Unidad no definida TABIQUE DE ALUMINIO $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.955.000 $ 1.955.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado15Unidad no definida REPARACIÓN DE TABIQUES DE ALUMINIO $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
Total Neto $ 3.361.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.632
TOTAL OC $ 3.999.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.