Orden de Compra. Nº
2280-148-SE20
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10, SP 17040, MOVÁMONOS 2019, ESCUELA MÉXICO, REPARACIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-148-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
10, SP 17040, MOVÁMONOS 2019, ESCUELA MÉXICO, REPARACIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2282-220-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
638631,8
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL / PRIVAS@MUNIVALDIVIA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
marcelovera
Razón Social
MARCELO ROLANDO VERA NAVARRETE
R.U.T.
10.919.549-9
Sucursal
marcelovera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
6
Unidad no definida
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE LAVAMANOS. CON MANILLA
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
6
Unidad no definida
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE CERA PARA WC
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
4
Unidad no definida
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA WC CUALQUIER MEDIDA
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
26,73
Unidad no definida
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICOS DE MURO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, NIVELACIÓN Y ADHESIVOS.
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 374.220
$ 374.220
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
5
Unidad no definida
DESTAPE WC
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
23
Unidad no definida
TABIQUE DE ALUMINIO
$ 85.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.955.000
$ 1.955.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
15
Unidad no definida
REPARACIÓN DE TABIQUES DE ALUMINIO
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 675.000
$ 675.000
Total Neto
$ 3.361.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 638.632
TOTAL OC
$ 3.999.852
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.