Orden de Compra. Nº2280-148-SE23 "11, SP.88447 GESTIÓN. DAEM. JARDÍN INDEPENDENCIA. REPOSICIÓN DE PINTURAS Y PUERTAS EN EL JARDÍN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-148-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2023
Nombre de la Orden de Compra 11, SP.88447 GESTIÓN. DAEM. JARDÍN INDEPENDENCIA. REPOSICIÓN DE PINTURAS Y PUERTAS EN EL JARDÍN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1191380-4-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 3500864
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
R.U.T. 76.390.563-2
Sucursal CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes300UnidadUNIDAD M2 - Empaste y lijado de muros/cielos  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
72101607
Instalación o reparación de paredes870,21UnidadUNIDAD M2 - Aparejo de muros/cielos  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.840 $ 3.480.840
72101607
Instalación o reparación de paredes870,21UnidadUNIDAD M2 - Suministro y pintado con esmalte al agua en muros/cielos interiores  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.961.680 $ 6.961.680
72101607
Instalación o reparación de paredes10UnidadUNIDAD - Suministro e instalación puerta PVC 80x200 cm  $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadUNIDAD - Suministro e instalacion Cerradura Manilla embutir 1080960U  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
72101607
Instalación o reparación de paredes3UnidadUNIDAD - Suministro e instalacion Cerradura Sobreponer 2002 CI.  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
72101607
Instalación o reparación de paredes3UnidadUNIDAD - Suministro e instalacion Caja Metalica  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
72101607
Instalación o reparación de paredes4UnidadUNIDAD - Suministro e instalacion Cerrojos Simple  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
72101607
Instalación o reparación de paredes87,02UnidadARTÍCULOS NO CONSIDERADOS - LIMPIEZA MUROS Y PISOS   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.080 $ 348.080
Total Neto $ 18.425.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.500.864
TOTAL OC $ 21.926.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.