Orden de Compra. Nº
2280-148-SE23
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11, SP.88447 GESTIÓN. DAEM. JARDÍN INDEPENDENCIA. REPOSICIÓN DE PINTURAS Y PUERTAS EN EL JARDÍN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-148-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
11, SP.88447 GESTIÓN. DAEM. JARDÍN INDEPENDENCIA. REPOSICIÓN DE PINTURAS Y PUERTAS EN EL JARDÍN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1191380-4-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
3500864
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Razón Social
CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
R.U.T.
76.390.563-2
Sucursal
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
300
Unidad
UNIDAD M2 - Empaste y lijado de muros/cielos
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800.000
$ 1.800.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
870,21
Unidad
UNIDAD M2 - Aparejo de muros/cielos
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480.840
$ 3.480.840
72101607
Instalación o reparación de paredes
870,21
Unidad
UNIDAD M2 - Suministro y pintado con esmalte al agua en muros/cielos interiores
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.961.680
$ 6.961.680
72101607
Instalación o reparación de paredes
10
Unidad
UNIDAD - Suministro e instalación puerta PVC 80x200 cm
$ 500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000.000
$ 5.000.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
UNIDAD - Suministro e instalacion Cerradura Manilla embutir 1080960U
$ 140.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
3
Unidad
UNIDAD - Suministro e instalacion Cerradura Sobreponer 2002 CI.
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
3
Unidad
UNIDAD - Suministro e instalacion Caja Metalica
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
4
Unidad
UNIDAD - Suministro e instalacion Cerrojos Simple
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
87,02
Unidad
ARTÍCULOS NO CONSIDERADOS - LIMPIEZA MUROS Y PISOS
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 348.080
$ 348.080
Total Neto
$ 18.425.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.500.864
TOTAL OC
$ 21.926.464
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.