Orden de Compra. Nº2280-1498-AG23 " 11, SP.90818 FACULTADES DELEGADAS. LICEO INDUSTRIAL. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN DE CERCO PERIOMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1371-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1498-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2023
Nombre de la Orden de Compra 11, SP.90818 FACULTADES DELEGADAS. LICEO INDUSTRIAL. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENCIÓN DE CERCO PERIOMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1371-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema Sistema Modular .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 119556,36
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE ANTONIO
Razón Social FERROSUR CHILE SPA
R.U.T. 76.531.654-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE ANTONIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106207
Materiales de enseñanza de materiales1UnidadMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1 PERFIL CUADRADO SEMIP 100X100X4 MM (TIRA 6 METROS) 5 DIMENSIONADO MADER AVERDE 2X2 PULGADAS X3.20 MTS. 19 DISCO FLAP 4 ½” GR.80 (PIEZA) KLINGSPOR IGUAL O SIMILAR 8 BARRA FE REDONDO LISO 10 MM X TIRA 6 METROS 200 TORNILLO CRS ZINC 6X2” P/VOLCANITA (UNIDAD) 25 BARRA FE REDONDO LISO 8 MM X TIRA 6 MTS. 2 PLACA TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM 120 X 240 1 ALAMBRE NEGRO BWG 18 X KILO (ROLLO 25 KG) 6 PLETINA PLANO 75 X 8 MM 50 DISCO DE CORTE 4 ½” 1MM INOX ALTO (UNIDAD)   $ 629.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.244 $ 629.244
Total Neto $ 629.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.556
TOTAL OC $ 748.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.531.654-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.