Orden de Compra. Nº2280-1511-SE10 "SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS DEPTO.EDUCACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1511-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION ALUMNOS DEPTO.EDUCACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra SIMPSON NRO 563
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor expreso del pacifico
Razón Social RAFAEL ANTONIO BURGOS NESBET
R.U.T. 7.990.852-5
Sucursal expreso del pacifico
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad REGRESO DE ALUMNOS DE ENSEÑANZA MEDIA DE VALDIVIA A MOLCO DE LUNES A VIERNES,CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2010 $ 455.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad TRASLADO DE ALUMNOS DESDE MOLCO A ESCUELAS Y LICEOS DE VALDIVIA IDA Y REGRESO DE LUNES A VIERNES,CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2010 $ 938.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.000 $ 938.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad TRASLADO DE ALUMNOS DESDE CALFUCO A ESC.NIEBLA IDA Y REGRESO DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE $ 987.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.000 $ 987.000
Total Neto $ 2.380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.380.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.