Orden de Compra. Nº2280-1511-SE21 "1, SP.76383, JUNJI, SALA CUNA INDEPENDENCIA, GL. R"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1511-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2021
Nombre de la Orden de Compra 1, SP.76383, JUNJI, SALA CUNA INDEPENDENCIA, GL. R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-73-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-3636 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 285095
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MAURICIO
Razón Social HECTOR MAURICO LOPEZ CIFUENTES
R.U.T. 15.265.473-1
Sucursal HECTOR MAURICIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111707
Llaves ajustables15Unidad no definida PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
11101712
Aleación ferrosa36Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJACIONES MUROS $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
11101712
Aleación ferrosa14Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACION DE POMELES 3/4"x4" $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000
11121610
Maderas duras1Unidad no definida MEJORAMIENTO DE VANOS DE MADERA $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
30103205
Enrejado de hierro12Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA VENTANALES $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definida SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURAS SOBREPONER MOD 771 NEGRO $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 1.500.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.095
TOTAL OC $ 1.785.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.