Orden de Compra. Nº2280-1543-SE21 "11, SP.76288 SEP. COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH. IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES ARTÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN LOS ESTUDIANTES DESDE 2280-359-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1543-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2021
Nombre de la Orden de Compra 11, SP.76288 SEP. COLEGIO JUAN SEBASTIAN BACH. IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES ARTÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN LOS ESTUDIANTES DESDE 2280-359-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-359-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152904 - 2152204002 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 301764,764
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Contreras Cardenas
Razón Social PATRICIO ALEJANDRO CONTRERAS CARDENAS
R.U.T. 11.969.562-7
Sucursal Contreras Cardenas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111606
Pizarra14UnidadPIZARRAS DE MÚSICA DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE PRODUCTO CON FOTOGRAFIA, PRODUCTO INTALADO CON PERNOS DE ANCLAJE $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.760 $ 1.411.766
11111606
Pizarra1UnidadPIZARRAS DE MÚSICA MÓVIL DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN ADJUNTAS SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE PRODUCTO CON FOTOGRAFIA $ 176.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470
Total Neto $ 1.588.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.765
TOTAL OC $ 1.890.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.