Orden de Compra. Nº2280-1560-SE21 "5, SP 76693 - JUNJI - S.C. MAGIA DE LOS RIOS - REPOSICIÓN DE VIDRIO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1560-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra 5, SP 76693 - JUNJI - S.C. MAGIA DE LOS RIOS - REPOSICIÓN DE VIDRIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2282-223-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 3334,5
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A : FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIEL RENATO
Razón Social GABRIEL RENATO ALIANTE LEFIHUALA
R.U.T. 15.263.145-6
Sucursal GABRIEL RENATO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141605
Desperdicios o restos de vidrio1UnidadREPOSICIÓN VIDRIO MEDIDAS APROXIMADAS 1,30 X 90 CM  $ 17.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550
Total Neto $ 17.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.334
TOTAL OC $ 20.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.