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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2280-157-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1, SP 49137, GESTION, DAEM, ADQ. TOALLA PAPEL, PAP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2282-156-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
133858,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NAVIERA ENSENADA S.A. |
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Razón Social |
NAVIERA ENSENADA S A
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R.U.T. |
96.778.990-9 |
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Sucursal |
NAVIERA ENSENADA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 120 | Unidad no definida | | TOALLA EXTRA BLANCA GOFRADA COMO MINIMO DE 20 CM ANCHO X 250 MTS LARGO |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 478.800
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$ 478.800
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14111704
| Papel higiénico | 120 | Unidad no definida | | PAPEL HIGIENICO EXTRA BLANCO GODRADO COMO MINIMO DE 9 CM ANCHO X 500 MTS LARGO |
$ 1.881,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.720
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$ 225.720
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Total Neto
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$ 704.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 133.859
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$ 838.379
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.