Orden de Compra. Nº
2280-1571-AG22
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11, SP.16760 MOVAMONOS 2020 LICEO INDUSTRIAL. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1210-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-1571-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
11, SP.16760 MOVAMONOS 2020 LICEO INDUSTRIAL. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1210-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
233267,37
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE ANTONIO
Razón Social
FERROSUR CHILE SPA
R.U.T.
76.531.654-5
Sucursal
JOSE ANTONIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60106102
Materiales de enseñanza de construcción
80
Unidad
PERNO COCHE 3/8” X 4 ½”
$ 337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.960
$ 26.960
60106102
Materiales de enseñanza de construcción
10
Unidad
AGUARRAS ENV. 1 LT.
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.530
$ 23.530
60106102
Materiales de enseñanza de construcción
10
Unidad
BROCHA ½” X 2”
$ 2.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
60106102
Materiales de enseñanza de construcción
2
Unidad
PAÑO LIMPIEZA
$ 2.942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.884
$ 5.884
60106102
Materiales de enseñanza de construcción
260
Unidad
BOLSA – CEMENTO 25 KG – BIO BIO IGUAL O SUPERIOR
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 895.700
$ 895.700
60106102
Materiales de enseñanza de construcción
2
Unidad
ANTICORROSIVO COLOR NEGRO MAESTRANZA GL SIPA IGUAL O SUPERIOR
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.932
$ 31.932
60106102
Materiales de enseñanza de construcción
2
Unidad
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO GL TAJAMAR
$ 18.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.976
$ 36.976
60106102
Materiales de enseñanza de construcción
8
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM X 1,22 X 2,44 MTS (22 KG.)
$ 22.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 181.520
$ 181.520
Total Neto
$ 1.227.722
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1
IVA
19
%
$ 233.267
TOTAL OC
$ 1.460.990
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.