Orden de Compra. Nº2280-1571-AG22 "11, SP.16760 MOVAMONOS 2020 LICEO INDUSTRIAL. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1210-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1571-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2022
Nombre de la Orden de Compra 11, SP.16760 MOVAMONOS 2020 LICEO INDUSTRIAL. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1210-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SISTEMA MODULAR .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 233267,37
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE ANTONIO
Razón Social FERROSUR CHILE SPA
R.U.T. 76.531.654-5
Sucursal JOSE ANTONIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106102
Materiales de enseñanza de construcción80UnidadPERNO COCHE 3/8” X 4 ½”  $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.960 $ 26.960
60106102
Materiales de enseñanza de construcción10UnidadAGUARRAS ENV. 1 LT.  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530
60106102
Materiales de enseñanza de construcción10UnidadBROCHA ½” X 2”  $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
60106102
Materiales de enseñanza de construcción2UnidadPAÑO LIMPIEZA  $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.884
60106102
Materiales de enseñanza de construcción260UnidadBOLSA – CEMENTO 25 KG – BIO BIO IGUAL O SUPERIOR  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.700 $ 895.700
60106102
Materiales de enseñanza de construcción2UnidadANTICORROSIVO COLOR NEGRO MAESTRANZA GL SIPA IGUAL O SUPERIOR  $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.932
60106102
Materiales de enseñanza de construcción2UnidadESMALTE SINTÉTICO NEGRO GL TAJAMAR   $ 18.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.976 $ 36.976
60106102
Materiales de enseñanza de construcción8UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM X 1,22 X 2,44 MTS (22 KG.)  $ 22.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.520 $ 181.520
Total Neto $ 1.227.722
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 233.267
TOTAL OC $ 1.460.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.