Orden de Compra. Nº2280-1587-AG23 "11, SP. 91206 JUNJI. SALA CUNA Y JARDIN INFALTIL GOTITAS DE LLUVIA. REVISIÓN INDEPENDIENTE DE INGENIERIA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GOTITAS DE LLUVIA.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1412-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1587-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra 11, SP. 91206 JUNJI. SALA CUNA Y JARDIN INFALTIL GOTITAS DE LLUVIA. REVISIÓN INDEPENDIENTE DE INGENIERIA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GOTITAS DE LLUVIA.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2280-1412-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema Sistema Modular .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 87291,7126436782
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisco Ibarra
Razón Social FRANCISCO JOSÉ IBARRA SANTIBÁÑEZ
R.U.T. 15.759.268-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Francisco Ibarra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111614
Servicios temporales de ingeniería1GlobalRevisión independiente de ingeniería 783,70 M2   $ 584.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.183 $ 584.183
Total Neto $ 584.183
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 87.292
TOTAL OC $ 671.475


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.922.371-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.759.268-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.