Orden de Compra. Nº2280-1617-SE24 "3.SP 98228 GESTION DAEM, ADQ. RECARGA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS NUEVOS DE EXTINTORES PORTATILES DE LOS EE Y RECINTOS DAEM ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-242-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2280-1617-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra 3.SP 98228 GESTION DAEM, ADQ. RECARGA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS NUEVOS DE EXTINTORES PORTATILES DE LOS EE Y RECINTOS DAEM ORDEN DE COMPRA DESDE 2280-242-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2280-242-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999/2152212999 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna Valdivia
Impuesto 415340
Dirección de Envío de la Factura DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A : FACTURASDAEM@munivaldivia.cl 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores Victoria del Sur
Razón Social SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO
R.U.T. 14.569.329-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Extintores Victoria del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadRECARGA . MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS NUEVOS EXTINTORES PORTATILES DE LOS EE Y RECINTOS DAEMRECARGA . MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS NUEVOS EXTINTORES PORTATILES $ 2.186.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.186.000 $ 2.186.000
Total Neto $ 2.186.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.340
TOTAL OC $ 2.601.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.